跨境电商卖家运营时需要遵守当地法律法规,合法缴纳相应税费,接下来带大家了解一下ebay英国vat具体的注册要求。
什么情况下需要在欧盟国家注册VAT?
在以下情况,需要注册当地的VAT号:
1.在欧盟任一国家进行买卖商品
2.年销售额超过居民企业增值税登记门槛
3.从非欧盟国家向欧盟国家/地区进口商品
4.在欧盟国家的仓库存放货物
5.通过电商平台在欧盟境内销售商品(可能涉及远程销售和欧盟境内货物转移)
如何判定自己需要哪个国家VAT?
货物存储在哪个国家,就注册该国家的VAT。
例如你的货物存储在英国,并从英国仓发货(FBA或海外仓)到英国买方或消费者手里,就需要注册英国VAT。如你参与亚马逊平台的PAN-EU计划,预计会使用2个及以上国家的FBA仓,则需要注册所有有库存国家的VAT。
各国欧盟税号和本土税号怎么区分?
欧盟税号多是以国家简称开头,如FR(法国)、DE(德国)等;本土税号多是由数字+字母组成,不会前缀国家简称,例如德国(16/673/12345)。
获得欧盟国家的VAT需要提供什么资料?
一旦确认了欧盟国家的VAT登记义务,就需要向欧盟成员国税局进行报备,并按成员国的规定提交或填写当地VAT登记表以及其他的资料证明。为了减少不必要的误解,VAT登记表通常使用当地语言进行填写。需要提供以下的其他证明文件:
1.法人身份证或护照
2.企业注册证书(营业执照)
3.企业章程
4.在欧盟开展贸易或交易的证明(如采购合同、*****、平台店铺链接、仓储证明等)
5.授权书(如企业设立在非欧盟国家,需委托当地税务代理或财务代表)
6.其他(看成员国税局需求增加其他资料)
资料齐全后,通过线上或邮寄的形式提交给成员国税局进行处理。预计1-10周能收到对应VAT号,具体时效取决于所在国家/地区税局办事效率。在注册的过程中,成员国税局为了防止VAT欺诈的发生可能会对申请人提出更多问题和资料补充。
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